Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtverwaltung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 11.151
-15,60 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,60 €
74,65%
3,02 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3,02 €
14,47%
-1,35 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,35 €
6,45%
-0,93 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,93 €
4,43%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -15,60 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    3,02 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,35 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,93 €
  • Summe
    -14,85 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3,02 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
3,02 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-17,87 €
20: Verwaltungsergebnis
-14,85 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-14,85 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-14,85 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-14,85 €