Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr
Haushaltsdiagramm
-254.950 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-254.950 €
40,13%
210.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
210.000 €
33,05%
-72.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-72.100 €
11,35%
46.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
46.100 €
7,26%
-21.985 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-21.985 €
3,46%
-18.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-18.200 €
2,86%
-6.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-6.000 €
0,94%
-3.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.000 €
0,47%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
0,24%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 259.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -376.235 € |
20: Verwaltungsergebnis | -117.135 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -117.135 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -117.135 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -117.135 € |