Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtverwaltung
Haushaltsdiagramm
-165.095 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-165.095 €
74,45%
31.913 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
31.913 €
14,39%
-14.425 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.425 €
6,51%
-10.315 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.315 €
4,65%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 31.913 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -189.835 € |
20: Verwaltungsergebnis | -157.922 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -157.922 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -157.922 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -157.922 € |