Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr
Haushaltsdiagramm
-257.245 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-257.245 €
37,68%
255.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
255.000 €
37,35%
-70.945 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-70.945 €
10,39%
46.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
46.100 €
6,75%
-22.570 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.570 €
3,31%
-19.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-19.200 €
2,81%
-6.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-6.000 €
0,88%
-2.622 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.622 €
0,38%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
0,22%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 304.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -378.582 € |
20: Verwaltungsergebnis | -74.482 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -74.482 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -74.482 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.482 € |