Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtverwaltung

Haushaltsdiagramm

-149.899 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-149.899 €
74,05%
29.850 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
29.850 €
14,75%
-12.225 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.225 €
6,04%
-10.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.450 €
5,16%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -149.899 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    29.850 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -12.225 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.450 €
  • Summe
    -142.724 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
29.850 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-172.574 €
20: Verwaltungsergebnis
-142.724 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-142.724 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-142.724 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-142.724 €