Städtebauliche Planung
Haushaltsdiagramm
-120.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-120.000 €
28,73%
-100.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-100.000 €
23,95%
90.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
90.500 €
21,67%
-58.707 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-58.707 €
14,06%
-18.325 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.325 €
4,39%
-16.080 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16.080 €
3,85%
9.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
9.000 €
2,16%
5.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.000 €
1,20%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 104.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -313.112 € |
20: Verwaltungsergebnis | -208.612 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -208.612 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -208.612 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -208.612 € |