Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtverwaltung
Haushaltsdiagramm
-149.899 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-149.899 €
74,05%
29.850 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
29.850 €
14,75%
-12.225 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.225 €
6,04%
-10.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.450 €
5,16%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 29.850 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -149.899 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.225 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.450 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -172.574 € |
20: Verwaltungsergebnis | -142.724 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -142.724 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -142.724 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -142.724 € |