Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtverwaltung
Haushaltsdiagramm
-173.953 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-173.953 €
74,65%
33.726 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
33.726 €
14,47%
-15.025 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15.025 €
6,45%
-10.315 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.315 €
4,43%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33.726 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -173.953 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -15.025 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.315 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -199.293 € |
20: Verwaltungsergebnis | -165.567 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -165.567 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -165.567 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -165.567 € |