Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtverwaltung

Haushaltsdiagramm

-165.095 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-165.095 €
74,45%
31.913 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
31.913 €
14,39%
-14.425 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.425 €
6,51%
-10.315 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.315 €
4,65%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -165.095 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    31.913 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -14.425 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.315 €
  • Summe
    -157.922 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
31.913 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-189.835 €
20: Verwaltungsergebnis
-157.922 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-157.922 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-157.922 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-157.922 €