Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtverwaltung
Haushaltsdiagramm
-173.953 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-173.953 €
74,65%
33.726 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
33.726 €
14,47%
-15.025 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15.025 €
6,45%
-10.315 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.315 €
4,43%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33.726 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -199.293 € |
20: Verwaltungsergebnis | -165.567 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -165.567 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -165.567 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -165.567 € |