Städtebauliche Planung
Haushaltsdiagramm
-85.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-85.000 €
37,55%
-60.880 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-60.880 €
26,89%
55.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
55.000 €
24,30%
-16.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16.500 €
7,29%
9.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
9.000 €
3,98%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 64.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -162.380 € |
20: Verwaltungsergebnis | -98.380 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -98.380 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -98.380 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -98.380 € |