Städtebauliche Planung
Haushaltsdiagramm
-65.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-65.000 €
33,91%
-63.565 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-63.565 €
33,16%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
20,87%
-17.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17.100 €
8,92%
6.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6.000 €
3,13%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 46.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -145.665 € |
20: Verwaltungsergebnis | -99.665 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -99.665 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -99.665 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -99.665 € |